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2017年度市委宣传部预算公开目录

来源:宣传部 时间:2017-02-20
 

2017年度市委宣传部预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 市委宣传部2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 市委宣传部2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

2017年度市级宣传部预算公开

第一部分 部门概况

中共仪征市委宣传部,为市委工作机构。市精神文明建设指导委员会办公室、市互联网信息工作领导小组办公室在市委宣传部挂牌。

一、主要职责。

1、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。坚持贴近实际、服务发展原则,牵头协调推进马克思主义大众化,促进理论创新成果的转化和运用。负责制定市委中心组理论学习计划,发挥市委中心组学习示范带动作用,推动各级党委(党组)中心组学习正常有序开展。牵头协调推进全市学习型党组织建设工作,制定计划,明确分工,有序推进。牵头开展理论宣讲工作,组织、协调政策宣讲团、理论宣讲志愿者队伍开展宣讲活动,推进党的理论创新成果深入人心,不断增强人们坚持中国特色社会主义旗帜、道路、理论体系和制度的自觉性坚定性。指导、协调办好“白沙讲坛”和《白沙论坛》,创新理论载体建设,提升理论学习和研究水平。配合市委组织部做好全市党员教育工作。负责指导、协调、监督哲学社会科学研究规划及管理工作。

2、负责引导社会舆论,指导协调市各新闻单位工作。对《仪征信息》编委会、市广播电视台的工作实施方针政策的指导;负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的外宣工作。牵头协调全市互联网管理工作。负责落实全市互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设;组织、协调网上宣传和舆论引导;会同有关部门处置封堵网上有害信息,牵头处置互联网信息内容突发事件,依法查处违规网站,净化网络环境;督促有关部门抓好电信、移动、联通、广电等运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等,做好域名注册、IP地址分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;加强与上级互联网主管部门的沟通联络。

3、负责从宏观上指导全市文化艺术工作、文化产业发展和精神产品的生产。对市文广新局的工作实施方针政策的指导;代管市文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。负责宣传贯彻落实中央和省委、扬州市委、仪征市委关于宣传文化事业发展的指导方针,提出具体贯彻意见;指导宣传文化系统制定和落实文化经济政策;负责宣传文化系统体制改革方案的研究、制定和审核;按照市委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。负责规划、部署、指导、协调全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;承担市委思想政治工作联席会议办公室日常工作。

4、负责制定全市精神文明建设长期规划和年度实施意见,参与对精神文明建设硬件设施的规划、立项、定点工作;负责组织、指导、协调和监督全市精神文明创建活动及其评比活动,并对全市精神文明建设各类表彰活动实施扎口负责;组织开展市民文明素质教育;指导和督促全市未成年人思想道德建设工作,总结、推广典型经验;负责统筹协调全市青年志愿服务、社区志愿服务、老年人志愿服务、党员志愿服务、家庭志愿服务、科技文化志愿服务等各项志愿服务工作;负责宣传推广文明创建先进典型,组织协调有关部门开展“三下乡”活动;完成市委、市政府和精神文明建设指导委员会交办的其他工作。

5、受市委委托,与市委组织部共同负责提名、考察与管理《仪征信息》编委会、市广播电视台和代管单位的领导干部;协同市委组织部管理市文广新局等部门的领导干部;按有关规定,对宣传文化系统股级干部实施管理;对镇党委宣传委员的任免提出意见;组织宣传、新闻、文化干部的培训工作;负责全市新闻技术职称和企业、事业政工专业职称评审和岗位培训工作;联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

6、完成市委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是党的十九大胜利召开之年,是我市实施“十三五”规划、高水平全面建成小康社会的关键之年。全市宣传思想文化工作的总体思路是:深入贯彻党的十八届六中全会和习总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕经济社会发展大局,扎实推进理论武装、舆论引导、文化改革发展、精神文明建设等重点工作,着力打造特色亮点工作,努力在建设汽车名城和“强富美高”新仪征的伟大实践中争先进位、争作贡献。

1、落实意识形态工作责任制。进一步加强和改进意识形态工作,落实党管意识形态原则,把意识形态工作作为党的建设的重要内容,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。

2、推进学习型党组织建设。强化中心组学习示范带动,深入开展“我是党课主讲人”主题活动,加强党的理论创新成果的学习宣传和研究阐释,深化党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育,进一步坚定党员干部的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。加强学习型党组织建设,培树一批先进集体和先进个人典型,发挥示范引领作用,推动学习型社会建设。组织社科学术论文评选,深入开展社科普及活动。

3、加强主流舆论宣传引导。紧紧围绕市委、市政府中心工作,开展对内、对外宣传报道,全方位、立体式宣传展示我市重大项目建设、民生实事工程、农业农村工作、作风建设等重点工作的新进展、新业绩。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,不断提高舆论引导的及时性、权威性和公信力、影响力。加强突发公共事件新闻处置工作的规范化与制度化建设,积极应对媒体,准确发布信息,主导社会舆论。

4、推进媒体融合发展。推进传统媒体与现代媒体融合发展,依托《仪征信息》、市广播电视台的采编力量,打造、推广仪征地区官方权威信息网络发布平台,统一运营新媒体业务。加强网络舆论引导和管理,确立主流新媒体在意识形态领域的主导地位。

5、推动文化繁荣发展。创建江苏省公共文化服务体系示范区,2017年完成公共文化设施网络建设。深入推进文化惠民工程,突出“市民的节日”定位,办好“绿杨春早”茶文化节。深入开展“幸福仪征大家唱”、“月月喜相逢”等群众文化活动,满足群众日益增长的精神文化需求。创作生产一批融思想性、艺术性、观赏性为一体的精品力作。

6、推动文化产业发展。发挥市文化产业发展领导小组职能作用,健全文化产业发展联席会议制度,把文化产业发展纳入园区、镇年度目标考核和党政正职考核。以“两园”建设为契机,推进文化产业与农业、生态、旅游等产业深度融合,加快文化产业发展。常态化抓好文化产业统计工作,做到应统尽统、数据准确、更新及时。

7、提升城市文明程度。完善文明城市创建机制,不断推进创建制度化、长效化建设。认真组织“仪征好人”评选工作,力争有更多的“仪征好人”进入“中国好人榜”。深入开展“学习雷锋好榜样”、“三下乡”、“爱在仪征·温暖行动”等志愿服务活动,深入推进城市荣誉体系建设,提升公民道德素质和城市文明品质。

8、加强宣传思想文化队伍建设。不断完善宣传思想文化人才培养、使用、激励机制,形成一支德才兼备、锐意创新、结构合理的专业队伍。有计划、有重点地加强基层宣传思想文化骨干培养,发展壮大基层宣传思想文化工作者队伍。

三、部门机构设置和所属单位情况。

根据上述职责,市委宣传部设8个科室。分别是办公室、干部管理科、理论教育科、新闻报道科、宣传文艺科、创建活动管理科、未成年人思想道德建设科、网络管理科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据仪政办发【2016】66号“关于印发《仪征市市本级2017年部门预算和2017-2019年财政规划的编制意见》的通知“文件要求编制。1、工资福利支出:按照现行工资制度政策,对实有编制人员的工资组成项目逐一核定。2、商品服务支出定额:按单位在职人数与财政确定的商品服务支出综合定额计算确定,编制商品服务支出定额预算。3、对个人家庭补助支出:按离退休人数核定工资,公积金和提租补贴按实际支出核定。4、项目支出预算:根据本单位职能需要,结合2017年目标任务

第二部分 市委宣传部2017年度部门预算表

(见附件)

第三部分  市委宣传部2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。

市委宣传部2017年度收入、支出预算总计236.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加 39.59万元,增长20%。主要原因是行政运行费用中的人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计236.54万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计236.54万元。

(1)一般公共预算收入预算236.54万元,与上年相比增加39.59万元,增长20%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

(二)支出预算总计236.54万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出236.54万元,主要用于基本支出。与上年相比增加39.59万元,增长20%。主要原因是人员经费增加。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为236.54万元。与上年相比增加39.59万元,增长20%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为 0万元。与上年相比增加0万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市委宣传部收支预算总表》收入数一致。

市委宣传部本年收入预算合计236.54万元,其中:

一般公共预算收入236.54万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占 0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市委宣传部收支预算总表》支出数一致。

市委宣传部本年支出预算合计236.54万元,其中:

基本支出236.54万元,占 100 %;

项目支出0万元,占0%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市委宣传部收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市委宣传部2017年度财政拨款收、支总预算236.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加39.59万元,增长20 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委宣传部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2017年财政拨款预算支出236.54万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加39.59万元,增长20%。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.宣传事务(款)行政运行(项)支出236.54万元,与上年相比增加39.59万元,增长20%。主要原因是基本支出人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委宣传部2017年度财政拨款基本支出预算236.54万元,其中:

(一)人员经费175.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.89万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市委宣传部收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出预算236.54万元,与上年相比增加39.59万元,增长20%。主要原因是人员经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算236.54万元,其中:

(一)人员经费175.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.89万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.89万元,比2016年增加4.69万元,增长8 %。主要原因是:其他交通费用增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市委宣传部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出6.1万元,占“三公”经费的19%;公务接待费支出9.8万元,占“三公”经费的30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.1万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.1万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革,车辆减少。

3.公务接待费预算支出9.8万元,本年数等于上年预算数的主要原因是控制接待费用。

市委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元,本年数等于上年预算数的主要原因是在不影响工作活动正常开展的前提下,尽量减少不必要的会议。

市委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.2万元,本年数等于上年预算数的主要原因是在不影响工作的情况下,厉行节约。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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