市委宣传部2019年度部门预算公开

来源:仪征市委宣传部 时间: 2019-03-01
 




  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

一、部门主要职能

(一)贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的方针政策和省委、扬州市委、仪征市委的决策部署,拟订全市宣传思想文化工作政策措施和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调指导党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、扬州市委和仪征市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责制定市委中心组理论学习计划,牵头协调推进全市学习型党组织建设工作,牵头开展理论宣讲工作负责指导、协调、监督哲学社会科学研究规划及管理工作。

(四)负责规划组织市内全局性的思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

(五)负责全市对外宣传工作的总体规划、组织协调、指导管理。负责引导社会舆论,指导协调市各新闻单位开展正面宣传工作。牵头协调全市互联网管理工作,组织、协调网上宣传和舆论引导。

(六)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全市新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行复制业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内报刊社、电台、电视台、通讯社、新闻网站驻仪分支机构等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理工作。

(七)负责从宏观上指导全市文化艺术工作、文化产业发展和精神产品的生产,对市文体广电和旅游局的工作实施方针政策的指导。代表市委联系管理市文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(八)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。

(九)负责制定全市精神文明建设长期规划和年度实施意见,参与对精神文明建设硬件设施的规划、立项、定点工作。负责组织、指导、协调和监督全市精神文明创建及评比活动。组织开展市民文明素质教育,指导和督促全市未成年人思想道德建设工作。负责统筹协调各项志愿服务工作,负责宣传推广文明创建先进典型。承办“多城同创”工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

(十)负责贯彻落实中央、省委、扬州市委网络安全和信息化的重大战略、决策、规划、部署和工作要求。研究制定我市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,统筹协调全市各个领域的网络安全和信息化重大问题,督促我市网络安全和信息化重大战略、规划和政策的落实,统筹协调我市网络安全保障体系建设,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,统筹协调网络安全和信息化核心技术和关键设备重大科研攻关方面的综合性问题。负责我市网上舆论工作。

(十一)围绕市委、市政府中心工作,研究制定全市对外宣传事业发展的总体规划,针对全市重大问题、重要活动和突发事件及时提出对外宣传对策、计划、意见和口径,制定重大活动的宣传报道计划,策划、协调、组织宣传报道。承办市委、市政府新闻发布活动,制定新闻发言人制度,指导和协调有关部门召开新闻发布会。

(十二)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,以及市级宣传文化系统各单位正股职干部的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责新闻和政工专业技术资格评审申报和岗位培训工作。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据本部门职责分工,市委宣传部设8个科室。分别是办公室(干部管理科)、理论教育科、新闻报道科、宣传文艺科、创建活动管理科、网络信息和舆情管理科、网络新闻传播和网络评论科、新闻出版和电影管理科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入宣传部2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宣传部本级

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,全市宣传思想文化工作将紧紧围绕全市经济社会发展大局,严格落实意识形态工作责任制,扎实推进理论武装、舆论引导、文化改革发展、精神文明建设等重点工作,努力为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新仪征提供坚强思想保证和强大精神力量。

1、切实强化思想理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,着力提升党员干部理论武装实效。举办“我是党课主讲人”市级决赛,选拔一批优秀党课主讲人。全年举办6“白沙讲坛”,出刊6期《白沙论坛》。组织开展社科学术论文评选,加强省、扬州市级社科普及基地建设。扎实开展党员干部冬训,推进基层党员干部教育不断创新。

2、严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实上级关于意识形态工作的部署和要求,每半年向市委专题报告一次意识形态领域情况,每半年召开一次意识形态工作联席会议。落实《仪征市党委(党组)网络意识形态工作责任制实施意见》,强化重点领域意识形态的引导和管理。将落实意识形态工作责任制情况纳入督查巡察,切实把意识形态工作责任制要求落到实处。

3加强主流舆论宣传引导。紧紧围绕市委、市政府中心工作,做好对内、对外宣传报道。加强市广电台、仪征信息、政府网站等新闻舆论主阵地建设,强化对官方微博、微信等新媒体管理,促进传统媒体与新媒体融合发展。开展优秀新闻作品、优秀通讯员评比活动,加强对全市新闻宣传队伍的业务指导,重点提升新闻发言人队伍的业务水平。逐步建立网络舆情监管机制,加强突发公共事件新闻处置工作的规范化与制度化建设,妥善引导和处置涉及我市的网络舆情,积极应对媒体,准确发布信息,主导社会舆论。

4、推动文化繁荣发展。推进公共文化服务体系建设,实现村级图书馆总分馆全覆盖,完成53个行政村(社区)公共文化服务中心达标建设任务。推进文化惠民工程,入开展“幸福仪征大家唱”、“月月喜相逢”等群众文化活动。加强文化遗产保护,完成庙山汉墓保护规划方案编制工作。结合“两园”建设,培育文化产业新特色、新亮点。

5提升城市文明程度。扎实推进“多城同创”十项工程,落实好月度测评季度点评、攻坚点示范点、联席会议议事、市民观察评议等四项机制,提升城市创建实效。做好省、扬州、仪征市级文明单位(镇、村、社区、校园)推荐、评选工作。做好“仪征好人”评选工作,举办颁奖典礼。深入开展“我们的节日”“诗歌唱德”“开学第一课”等未成年人主题教育活动。

6、加强宣传思想文化队伍建设。不断完善宣传思想文化人才培养、使用、激励机制,形成一支德才兼备、锐意创新、结构合理的专业队伍。有计划、有重点地加强基层宣传思想文化骨干培养,发展壮大基层宣传思想文化工作者队伍。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:宣传部

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

319.33 

一、一般公共服务支出

 319.33

一、基本支出

319.33 

      1. 一般公共预算

319.33 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

319.33 

当年支出小计

319.33 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

319.33 

支出合计

319.33 

公开02

收入预算总表

部门名称:宣传部

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 319.33

一般公共预算资金

小计

 319.33

公共财政拨款(补助)资金

 319.33

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03

支出预算总表

部门名称:宣传部

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

319.33 

319.33 

 

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:宣传部

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

319.33 

一、基本支出

319.33 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

319.33 

支出合计

319.33 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:宣传部

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

  

319.33 

2013301

行政运行

229.38

2013302

一般行政管理事务

38.40

2013350

事业运行

49.95

2013399

其他宣传事务支出

1.60

注:科目编码科目名称为必填项。

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 319.33

30101

基本工资

56.05

30102

津贴补贴

89.38

30103

奖金

28.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.74

30109

职业年金缴费

9.89

30110

职工基本医疗保险缴费

9.15

30111

公务员医疗补助缴费

4.30

30112

其他社会保障缴费

2.41

30113

住房公积金

15.59

30199

其他工资福利支出

15.60

30201

办公费

30.20

30202

印刷费

2.60

30207

邮电费

0.80

30215

会议费

6.50

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

3.50

30231

公务用车运行维护费

6.10

30239

其他交通费用

9.53

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:宣传部

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

  

319.33 

201

一般公共服务支出

319.33

  20133

  宣传事务

319.33

    2013301

    行政运行

229.38

    2013302

    一般行政管理事务

38.40

    2013350

    事业运行

49.95

    2013399

    其他宣传事务支出

1.60

注:科目编码科目名称为必填项。

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

319.33 

30101

基本工资

56.05

30102

津贴补贴

89.38

30103

奖金

28.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.74

30109

职业年金缴费

9.89

30110

职工基本医疗保险缴费

9.15

30111

公务员医疗补助缴费

4.30

30112

其他社会保障缴费

2.41

30113

住房公积金

15.59

30199

其他工资福利支出

15.60

30201

办公费

30.20

30202

印刷费

2.60

30207

邮电费

0.80

30215

会议费

6.50

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

3.50

30231

公务用车运行维护费

6.10

30239

其他交通费用

9.53

注:科目编码科目名称为必填项。

公开09

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:宣传部

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 32.1

 0

0

6.1 

0 

6.1 

9.8 

14 

2.2 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:宣传部

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

  

 0

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

本单位无相关收支项目。


公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

63.23 

302

商品和服务支出

63.23 

30201

办公费

30.20

30202

印刷费

2.60

30207

邮电费

0.80

30215

会议费

6.50

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

3.50

30231

公务用车运行维护费

6.10

30239

其他交通费用

9.53

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:宣传部

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

8.10

其他

 

 

 

 

8.10

 

[商品服务支出(车辆定额)][行政运行][公务用车保险费]

3023105 公务用车保险费

汽车保险服务

集中采购

0.80

 

[商品服务支出(车辆定额)][行政运行][公务用车燃料费]

3023102 公务用车燃料费

燃料

集中采购

4.00

 

[商品服务支出(车辆定额)][行政运行][公务用车维修费]

3023103 公务用车维修费

车辆维修和保养服务

集中采购

1.30

 

[志愿者协会经费][一般行政管理事务][办公费]

30201 办公费

办公消耗用品及类似物品

集中采购

2.00

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2019年部门综合预算指标的通知》(仪财〔201911号)填列。

宣传部2019年度收入、支出预算总计319.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加43.69万元,增长15.85%主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用、住房公积金等费用增加。其中:

(一)收入预算总计319.33万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计319.33万元。

1)一般公共预算收入预算319.33万元,与上年相比增加43.69万元,增长15.85%主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用、住房公积金等费用增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

(二)支出预算总计319.33万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出319.33万元,主要用于基本支出。与上年相比增加43.69万元,增长15.85%主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用、住房公积金等费用增加。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年持平。

3.结转下年资金预算数为0万元,与上年持平。

此外,基本支出预算数为319.33万元。与上年相比增加43.69万元,增长15.85%。主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用、住房公积金等费用增加。

项目支出预算数为 0万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市委宣传部收支预算总表》收入数一致。

宣传部本年收入预算合计319.33万元,其中:

一般公共预算收入319.33万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市委宣传部收支预算总表》支出数一致。

市委宣传部本年支出预算合计319.33万元,其中:

基本支出319.33万元,占 100 %

项目支出0万元,占0%

单位预留机动经费0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市委宣传部收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市委宣传部2019年度财政拨款收、支总预算319.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加43.69万元,增长15.85%。主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用以及公积金等费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委宣传部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2019年财政拨款预算支出319.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加43.69万元,增长15.85%。主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用以及公积金等费用增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.宣传事务(款)行政运行(项)支出319.33万元,与上年相比增加43.69万元,增长15.85%。主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用以及公积金等费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委宣传部2019年度财政拨款基本支出预算319.33万元,其中:

(一)人员经费256.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费63.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出预算319.33万元,与上年相比增加43.69万元,增长15.85%。主要原因是行政运行费用中的人员经费,机关事业单位基本养老保险费用等费用以及公积金等费用的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算319.33万元,其中:

(一)人员经费256.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费63.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门2019年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出6.1万元,占“三公”经费的19%;公务接待费支出9.8万元,占“三公”经费的30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.1万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出6.1万元,与上年持平。

3.公务接待费预算支出9.8万元,与上年持平。主要原因是控制接待费用。

市委宣传部2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元,与上年持平。主要原因是在不影响工作活动正常开展的前提下,尽量减少不必要的会议。

市委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.2万元,与上年持平。主要原因是在不影响工作的情况下,厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市委宣传部收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委宣传部2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.23万元,比2018年增加2.58万元,增长4.25 %。主要原因是:办公费、印刷费和其他交通费略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额8.1万元,其中:拟采购货物支出8.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0  万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
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